昌都市经济和信息化局

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昌都市经济和信息化局2019年度部门决算

发布时间: 2020-10-27   浏览次数:   【字体:

昌都市经济和信息化局

2019年度部门决算

  2020     9    28  

第一部分昌都市经济和信息化局概况

、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 昌都市经济和信息化局2019年度部门决算明细表

一、收入支出总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分昌都市经济和信息化局2019年度部门决算情况说明

第一部分

昌都市经济和信息化局概况

一、主要职能

一) 贯彻执行国家、自治区工业经济、数字经济和信 息化建设的方针政策、法律法规、规章制度;拟订全市工业 经济、数字经济和信息化建设规划、措施并组织实施。

二) 提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设 布局、结构调整、对外开放和利用外资的政策建议,推动相 关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作,承担全市工 业和信息化交流合作和招商引资工作。

三) 负责提出全市工业经济、数字经济和信息化领域 固定资产投资规模和方向、各级用于全市工业经济、数字经 济和信息化领域财政性建设资金安排的意见;按规定权限审 核、申报全市工业经济、数字经济和信息化领域固定资产投 资项目和企业技术改造项目并监督实施.

四) 负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、 调度工作;监测、分析工业经济、数字经济和信息化建设的 运行态势和质量,进行预测预警、统计并发布相关信息,加 强信息引导;协调解决行业运行发展中的重大问題;会同市 发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、 气、运、数据等生产要素的调度保障工作。

五) 负责统筹推进全市数字经济和大数据应用发展,指导协调信息产业发展中的重大问题;研究拟订数据资源标 准规范、管理体系和数字经济治理体系;引导和推动“智慧 昌都”建设;负责政府和社会公共数据资源管理服务;负责 工业化和信息化融合发展,指导协调推进网络信息技术与实 体经济深度融合,推动各行业数字化转型发展,促进信息消 费。

六) 负责统筹推进全市信息化建设工作;负责全市重 大信息化工程的规划、布局,负责组织推进全市电子政务建 设,统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的 开发利用、共享;按规定权限负责国家、自治区和市预算内 政府信息化项目技术论证和符合性审查;统筹通信业需求侧 研究和管理,联系在昌基础电信企业工作,指导协调市级信 息化企业发展。

七) 推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革 和管理创新;指导工业和信息化行业技术创新和技术进步, 改造提升传统产业,组织实施有关领域科技重大专项,推进 相关科研成果产业化;指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

八) 负责全市工业、数字经济和信息化领域的节能降 耗、清洁生产和资源综合利用工作,贯彻落实能源节约和资 源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;承担工业 和信息化固定资产投资项目的节能评审工作,提出评审意 见;协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组 织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设 备、新材料的推广应用;承担工业领域国防动员工作。

九) 负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和 信息化行业管理工作;承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃 料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理;承担食品业、 药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理;组织协调 装备制造业发展,指导先进技术装备的消化吸收创新;负责 盐业行业管理、国防科技工业行业管理、国防信息动员工作; 负责民用爆炸物品行业管理工作;指导工艺美术大师申报工 作。

)负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和 监督检查;拟订促进中小企业发展的规划、措施;引导中小 企业转变发展方式、推动结构调整;提出国家、自治区和市 用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见;组织实施促进 中小企业创业创新政策、措施;贯彻落实促进中小企业融资 和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设;指 导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。

(十一)负责全市工业园区的建设管理工作;根据相关政策,拟订工业园区发展规划和措施并组织实施;推进工业 园区公共配套设施建设,组织实施工业园区公共服务平台项 目计划,指导工业园区管委会提升园区管理水平。

(十二)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市经济和信息化局应围绕贯彻实施 制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略,以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点, 不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服 务职


能。一是更加注重从工业和信息化单一层面,进一步扩展延到工业经济、数字经济和信息化建设等层面厂通过管 规划、管政策、管标准,强化更为宏观的管理和服务。二是 更加注重围绕国家和自治区工业经济、数字经济和信息化建 设的任务安排,推动服务和管理下沉,更好发挥经济和信息 化建设推动和服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政 放权要求,下放管理和服务职能,减少微观管理和具体审批 事项,逐步减少并依法规范事前审批,加强事中事后监管, 不断优化发展环境。

二、部门决算单位构成

昌都市经济和信息化局2019年度决算公开包括以下单位数据:

(一)机构编制情况:

昌都市经济和信息化局2010年5月成立,为市政府工作部门,属正县级单位。

1.内设机构6个(正科级):办公室、经济运行科、数字经济发展科(大数据发展管理科)信息化推进科(智慧昌都工作领导小组办公室)中小企业科(市盐务管理局)工业科(产业园区发展科)

2.上年度单位编制人数24人,2019年3月机构改革,增加行政编制6人,年底单位编制人数30人,其中:行政编制17人,事业编制13人(含后勤编制3人)。年底实有人数24人,其中:行政编制实有人数13人,事业编制实有人数11人。

(二)车辆编制情况:

 我局车辆编制为3辆,实有车辆为3辆。


第二部分

昌都市经济和信息化局2019年度部门决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市经济和信息化局2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年度年结转950万元,2019一般公共预算收入1520.11万元,2019年一般公共预算支出2470.11万元,年末无结转

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度一般公共预算收入1520.11万元,财政拨款收入1520.11万元年初一般公共预算财政拨款结转950万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出为2470.11万元,分别为:基本支出880.83万元(其中:人员经费582.34万元和日常公用经费298.49万元),项目支出1589.28万元。

2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2470.11万元。其中:基本支出880.83万元,占总支出35.66%;项目支出1589.28万元,占总支出64.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2470.11万元其中:工资福利支出  564.94 万元,占总支出22.87%;对个人和家庭的补助支出 17.39  万元,占总支出0.7%;商品和服务支出231.65 万元,占总支出9.38%;资本性支出 66.84 万元,占总支出2.7%;项目支出1589.28  万元,占总支出64.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出2470.11万元

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.78万元,总支出2.26%

2、卫生健康支出9.78万元,总支出0.4%

3、工业和信息产业监管支出2360.6万元,总支出95.6%,其中:行政运行771.31万元,总支出31.22%;一般行政管理事务79.28万元,总支出3.21%;互联网政务服务经费50万元,总支出2.02%;智慧昌都工作经费950万元,总支出38.46%;企业安全生产监督工作经费10万元,总支出0.4%;智慧昌都500万元,总支出20.24%;

4、住房公积金43.96万元,总支出1.78%

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市经济和信息化局2019“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

98.05

84.11

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

3.25

0.09

 

3.公务用车经费

94.8

84.02

 

其中:(1)公务用车运行维护费

27.96

17.18

 

      (2)公务用车购置

66.84

66.84

 

1、2019年度公务用车经费84.02万元,其中公务用车运行维护费17.18万元,公务用车购置费66.84万元。2018年度公务用车经费26.4万元,其中公用务用车运行维护费26.4万元,公务用车购置费0万元。本年度公务用车经费较上年度增加57.62万元,百分比增加218%,主要原因为我局新增公务用车1辆。

2、2019年公务接待费决算数0.09万元,2018年度决算数1.7万元,比上年减少1.61万元,百分比减少94.7%,接待批次及人数减少。

3、2019年无因公出国(境)费用。公务用车保有量3辆。国内公务接待2批次.

    六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计850.59万元。其中,基本支出771.31万元,一般行政管理项目支出79.28万元。

二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1. 基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    2019年度我通过市财政统一采购新车1辆,价值66.84万元(含车辆购置税等)。

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